2016年度漳州市工程项目交易中心
部门决算说明
按照《漳州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳财综决批〔2017〕1号)及《中共漳州市委办公室漳州市人民政府办公室关于贯彻落实<中共福建省办公厅、福建省人民政府办公厅印发《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》的通知>的通知》(漳委办发[2016]21号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
(一)贯彻执行建筑市场和建设工程管理的法律、法规和规章,按照交易规则及时收集、发布信息。
(二)为工程发包承包交易的各方主体提供招标公告发布、投标报名、开标及评标专家抽取服务,为交易各方主体办理有关手续提供便利的配套服务。
(三)依法办事,遵守建设程序,按规定办理建设工程有关手续,严守秘密,创造公开、透明的市场竞争环境。
二、部门预算单位基本情况
漳州市工程项目交易中心部门,2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
漳州市工程项目交易中心 |
自收自支 |
11 |
11 |
三、部门主要工作总结
2016年,漳州市工程项目交易中心主要任务是:推进“简政放权、放管结合”和“马上就办”工作,坚持优质服务得宗旨,急救探索工程交易中心运行新机制,以先进得信息技术手段,规范和创新招投标市场管理,实现工程建设招投标全过程得电子化,构筑更加科学、高效、透明的有形建设市场。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)积极开展重大项目招投标“提前介入、主动服务”活动。围绕政府重点项目及政府实事工程推进和开展,及时参加各类协调会,主动与建设单位联系与对接,虚心听取他们的意见和建议,协助招标人做好招标范围、招标方式等招标方案确定工作,按照“能快则快、能简则简、能优则优”的原则,进一步优化服务举措,提高工作效率。
(二)认真梳理服务流程,进一步改进、细化服务。进一步梳理进场登记、开标、抽选专家、评标等服务得操作规程,明确工作职责,落实工作责任,做到工作有衔接,事事有人管,提高了办事人员得满意度。
(三)推进电子招投标系统远程异地评标工作,保证评审结果的客观公正性。依托互联网,利用先进的网络通信技术积极与莆田、三明城市交易中心进行测试、对接联调等,构筑城市之间的异地远程评标网络系统。
四、2016年决算收支总体情况
2016年漳州市工程项目交易中心部门年初结转和结余 1.94万元,本年收入277.00万元,本年支出278.37万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余0.56万元。
(一)2016本年收入 277.00 万元,比2015年决算数减少32.00万元,减少10.36 %,具体情况如下:
1. 财政拨款收入0万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入 277.00万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入 0亿元。
(二)2016本年支出278.37万元,比2015年决算数减少28.74万元,减少9.36%,具体情况如下:
1. 基本支出278.37万元。其中,人员支出199.21万元,公用支出79.16万元。
2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出 0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
(无公共财政拨款支出)
六、政府性基金支出决算情况
(无政府性基金支出)
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0%。具体情况如下:
(一)无因公出国(境)费
(二)无公务用车购置及运行费
(三)无公务接待费
八、机关运行经费支出情况
(无机关运行经费支出)
九、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1.收支决算总表
附件1 |
收支决算总表 |
|
|
编制单位:漳州市工程项目交易中心 |
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目(按经济分类) |
决算数 |
一、财政拨款 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
其中:政府性基金 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
277.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、附属单位缴款 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
六、其他收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
278.37 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
277.00 |
本年支出合计 |
278.37 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
1.94 |
交纳所得税 |
0.00 |
基本支出结转 |
1.94 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
其中:财政拨款结转 |
|
转入事业基金 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
0.00 |
其他 |
0.00 |
其中:财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
0.56 |
经营结余 |
0.00 |
基本支出结转 |
0.56 |
|
|
其中:财政拨款结转 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
0.00 |
|
|
其中:财政拨款结转和结余 |
|
|
|
经营结余 |
0.00 |
合计 |
278.94 |
合计 |
278.94 |
2.收入决算表
附件2 |
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
编制单位:漳州市工程项目交易中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
277.00 |
0.00 |
0.00 |
277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
277.00 |
0.00 |
0.00 |
277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21206 |
建设市场管理与监督 |
277.00 |
0.00 |
0.00 |
277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
277.00 |
0.00 |
0.00 |
277.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.支出决算表
附件3 |
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
编制单位:漳州市工程项目交易中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
278.37 |
278.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
278.37 |
278.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21206 |
建设市场管理与监督 |
278.37 |
278.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120601 |
建设市场管理与监督 |
278.37 |
278.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4. 财政拨款收入支出决算总表
附件4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
编制单位:漳州市工程项目交易中心 |
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
基本支出结转 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
|
总计 |
|
5.公共财政拨款支出决算表
附件5 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
编制单位:漳州市工程项目交易中心 |
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类款项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附件6 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
|
编制单位:漳州市工程项目交易中心 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合 计 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
309 |
基本建设支出 |
|
310 |
其他资本性支出 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
399 |
其他支出 |
|
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附件7 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
编制单位:漳州市工程项目交易中心 |
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目 编码 |
科目名称 |
合 计 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
309 |
基本建设支出 |
|
|
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30902 |
办公设备购置 |
|
|
|
30903 |
专用设备购置 |
|
|
|
30905 |
基础设施建设 |
|
|
|
30906 |
大型修缮 |
|
|
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30908 |
物资储备 |
|
|
|
30913 |
公务用车购置 |
|
|
|
30919 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30999 |
其他基本建设支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
39907 |
贷款转贷 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附件8 |
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
编制单位:漳州市工程项目交易中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类款项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.部门决算相关信息统计表
附件9 |
部门决算相关信息统计表 |
|
|
编制单位:漳州市工程项目交易中心 |
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
0.00 |
(一)支出合计 |
0.00 |
(一)行政单位 |
0.00 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
-- |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
(2)公务用车运行维护费 |
0.00 |
1.部级领导干部用车 |
0 |
3.公务接待费 |
0.00 |
2.一般公务用车 |
1 |
(1)国内接待费 |
0.00 |
3.一般执法执勤用车 |
0 |
其中:外事接待费 |
0.00 |
4.特种专业技术用车 |
0 |
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
5.其他用车 |
0 |
(二)相关统计数 |
— |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
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3.公务用车购置数(辆) |
0 |
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4.公务用车保有量(辆) |
0 |
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5.国内公务接待批次(个) |
0 |
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其中:外事接待批次(个) |
0 |
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6.国内公务接待人次(人) |
0 |
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其中:外事接待人次(人) |
0 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
0 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
0 |
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10. 政府采购情况表
附件10 |
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政府采购情况表 |
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编制单位:漳州市工程项目交易中心 |
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金额单位:万元 |
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
1 |
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货物 |
2 |
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工程 |
3 |
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服务 |
4 |
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